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关于对校医院开展内部控制评价审计的通知

关于对校医院开展内部控制评价审计的通知

西师审通〔20253


校医院:

按照省教育厅《关于做好2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,为进一步推进校内独立核算单位内部控制建设与实施工作,建立健全我校内部控制体系,自2025421日起,学校审计处对校医院进行内部控制评价审计。请接到通知后予以积极配合,按要求及时提供相关资料。

审计组组长:李亚琴

    审计组成员:潘  娟(主审)  张建清   王纪伟  李之三  达文平  苏双琰

 

附件:1.提供资料清单

2.被审计单位承诺书

3.审计组承诺书

 

 

      审计处

                                          202549




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