关于对校医院开展内部控制评价审计的通知
作者: 浏览量:10 次 发布时间:2025-04-28
关于对校医院开展内部控制评价审计的通知
校医院:
按照省教育厅《关于做好2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,为进一步推进校内独立核算单位内部控制建设与实施工作,建立健全我校内部控制体系,自2025年4月21日起,学校审计处对校医院进行内部控制评价审计。请接到通知后予以积极配合,按要求及时提供相关资料。
审计组组长:李亚琴
审计组成员:潘 娟(主审) 张建清 王纪伟 李之三 达文平 苏双琰
附件:1.提供资料清单
2.被审计单位承诺书
3.审计组承诺书
审计处
2025年4月9日