审计处组织召开资产经营公司2012年7月至2013年12月财务收支审计情况通报会
作者:审计处办公室 浏览量:813 次 发布时间:2014-05-12
审计处组织召开资产经营公司
2012年7月至2013年12月财务收支审计情况通报会
2014年5月9日,审计处组织召开了资产经营公司2012年7月至2013年12月财务收支审计情况通报会。副校长刘玉泉、后勤管理处、财务处、审计处相关领导及资产经营公司领导班子全体成员参加了会议。
会议宣读了资产经营公司关于2012年7月至2013年12月财务收支情况的审计报告;审计处、后勤管理处、财务处相关负责人分别就审计中发现的问题及资产经营公司运转中存在的问题提出了意见和建议;资产经营公司领导班子成员分别就审计报告中发现的问题进行了解释,并提出了今后改进的措施。
刘玉泉副校长对资产经营的发展提出了五点要求:1、审计很重要,必须坚持内审制度,资产经营公司要正确对待审计中发现的问题;2、资产经营公司存在的主要问题是发展不足的问题,资产经营公司要解放思想、放开手脚、胆子要大一点、步子要快一点;3、资产经营公司的发展要向企业化迈进、走市场化道路;4、资产经营公司要进一步规范财务管理;5、要尊重劳动,尊重劳动者。